公司审计部抽调骨干参与市交投集团组织的制度建设专项检查 |
| 发布日期:2025-12-03 |
来源:浙江台州高速公路集团股份有限公司 |
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近日,市交投集团组织开展下属多家子公司制度建设专项检查工作,公司审计部被抽调加入检查小组,全程参与本次检查任务,不仅展现了审计人员的专业素养和责任担当,更实现了“以检促学、以检赋能”的工作目标,以专业力量助力集团管理效能提升。 本次专项检查聚焦子公司在“三重一大”、三会议事规则、招标及物资采购、合同管理、内部审计等方面制度的完整性、合规性、适配性及执行落地成效。检查期间,审计部被抽调人员严格遵循集团检查工作方案,秉持“客观公正、精准细致”的审计原则,结合自身内部审计工作实务经验,通过查阅制度文件、抽查业务台账、现场访谈、比对政策标准等方式,全面梳理各子公司制度建设现状。 工作中,审计部被抽调人员既重点核查制度是否符合国家法律法规、集团管控要求及行业规范,是否覆盖关键业务流程和风险节点,也深入分析制度条款的可操作性、衔接性,以及制度发布后的执行监督、动态更新等配套机制的完善情况。针对检查发现的问题,检查组积极与被检查子公司沟通对接,结合实际提出合理化改进建议,助力子公司补齐制度短板、优化管理流程。 同时,审计部被抽调人员以此次专项检查为契机,主动学习集团先进的制度管控理念和兄弟子公司的优秀实践经验,尤其在“三重一大”决策制度落地、风险防控体系构建等方面开展深度交流,为后续优化公司内部审计工作、完善制度建设积累了宝贵经验。 郭焱
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